第一部分
中共信阳市委组织部概况
中共信阳市委组织部概况
一、中共信阳市委组织部主要职责
主要职责是:贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔任用干部工作;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度;负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作,制定全市干部教育规划和实施意见;负责全市人才和知识分子工作的指导和协调;负责市政府系统以外单位实施公务员法工作的综合指导、监督和管理;负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导;负责全市离退休干部工作的宏观管理;承办市委交办的其他事项;
二、中共信阳市委组织部决算单位构成
中共信阳市委组织部部门决算包括(局)机关本级决算和下属事业单位决算。
1.部机关本级
2.部机关电教中心
中共信阳市委组织部2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共信阳市委组织部2015年收入总计1057.17万元,支出总计 978.05万元,与2014年相比,收入增加281.18万元,增长36%;支出增加122.12万元,增长14.27%。主要原因:2015年公车改革,人员补助增加,工资上调,正常晋级晋档。
二、收入决算情况说明
中共信阳市委组织部本年收入合计1057.17万元,其中:财政拨款收入1057.17万元,占100%;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
中共信阳市委组织部本年支出合计978.05万元,其中:基本支出978.05万元,占 100%;项目支出 0万元, 占0 %;经营支出 0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共信阳市委组织部2015年财政拨款收支总决算 1057.17 万元。与 2014 年相比,收入增加281.18万元,增长36%;支出增加122.12万元,增长14.27%。主要原因:2015年公车改革,人员补助增加,工资上调,正常晋级级晋档。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共信阳市委组织部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.8 万元,支出决算为 978.05 万元,完成年初预算的 88.7%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 951.05 万元,占97%;……住房保障(类)支出 27 万元,占3%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 1075 万元,支出决算为 951.05 万元,完成年初预算的88%。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为万27元,支出决算为27万元,完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共信阳市委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出 978.05万元,其中:人员经费 507.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 470.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共信阳市委组织部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 105万元,支出决算为 100.96万元,完成预算的 96 %,,主要原因:接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 11.64万元,下降 10 %,主要原因:公务接待费减少了。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费 64.82万元,完成预算的185%,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费 64.82万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:公车改革,人员车辆补助增加。
决算数比 2014 年减少0.36 万元,下降0.5 % 。
(三)公务接待费 36.14万元,完成预算的 52%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 112批次、 1122人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:接待费减少。
决算数比 2014 年减少11.55万元,下降24.22%,主要原因:接待费减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共信阳市委组织部2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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